费用报销流程

内容来自用户:牛少飞
费用报销流程图|流程图|说明|部门|相关表单文件|报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。|注:有发票单据跟无发票单据分开写报销单 |报销人员|报销发票|报销单据|费用报销管理制度|借款单|报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。|报销人员| 费用报销单|出差申请单|采购申请表|费用报销管理制度|借款单|《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核:|1)费用产生的原因及真实性;|2)费用的合理性;|3)票据及单据的规范性。|若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。|相关部门|经理|费用报销单|报销发票|报销单据|出差申请单|采购申请表|费用报销管理制度|借款单|部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:|1)产生的费用是否符合报销标准;|2)单据或票据是否符合财务规范要求.|若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。|财务部|费用报销单|报销发票|报销单据|出差申请单|费用报销管理制度|借

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回答
您好,我是百度咨询的合作律师,已经收到您的问题了,目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦,亲亲,正在帮您解决问题。

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提问
您好,麻烦您看一下这个经费报销流程图,它内部控制存在的薄弱环节,和改进的意见

回答
差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出(本地或外地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用

出差人员出差时“差旅补贴”包含餐费,实行包干发放; “住宿标准” 实行限额内实报实销,超出部分自理; “交通费用”实行实报实销。公司员工划分为总经理、公司副总经理(主管)、普通员工三大类,出差人员应根据自己的级别及出差目的地适用不同的具体标准;具体标准如下

您这边是遇到什么问题呢,亲亲,您还是可以具体说一下的,我给您再解答哈。如果您方便也可以说说自己的问题,我给您支招。





差旅费报销流程

1. 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则

2. 出差人员应于出差返回3天内,填写《差旅费报销单》,将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐,在每张票据后面注明票据金额、用途及时间,并附《出差申请单》

3. 普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准,再到出纳处领款。

3. 财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

4. 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的,报销单必须先交总经理特别批准,后由财务审核,再至出纳处报销领款。

3.业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准,业务陪同人员应根据客户情况适当按陪同人数,业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定。

3.业务人员出差至外地,同时有发生招待客户费用情况时,业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限,报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销

亲亲,你看一下这个就是具体流程。

您的这个流程的话,是没什么问题的。

按照我给你发的,再完善一下就可以了。

提问
您可以看一下我发的图吗

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回答
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